2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25
SP در OSNO چه مالیات هایی می پردازد؟ این سوال مورد توجه بسیاری از شهروندانی است که می خواهند دست خود را در تجارت امتحان کنند. از این گذشته ، سیستم های مالیاتی مختلفی در روسیه وجود دارد. هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. علاوه بر این، مالیات نیاز به اظهارنامه اجباری دارد. فرکانس آنها و همچنین تعداد گزارش ها نیز به سیستم انتخابی شما بستگی دارد. بنابراین یک IP در OSNO چه نوع مالیاتی می پردازد؟ و چند وقت یکبار؟ بعداً در مورد همه اینها بیشتر بیشتر می شود.
سیستم عمومی
اما ابتدا بیایید دریابیم که آیا ارزش انتخاب این سیستم را دارد؟ این فقط این نیست که بسیاری از کارآفرینان به سادگی سعی می کنند به سیستم مالیاتی ساده تغییر کنند! به خصوص اگر هیچ کارمند و هزینه خاصی نداشته باشند.
مسئله این است که سیستم مالیاتی عمومی شامل لیست کاملی از پرداخت های ممکن است که فقط یک کارآفرین فردی باید پرداخت کند. بنابراین، کاملاً منطقی است که باور کنیم OSNO خود بسیار پیچیده است. و این باعث می شود بسیاری از مردم ناامید شوند. با این حال، این گزینه است که عمدتاً توسط کارآفرینانی که به عنوان مثال در سطح بین المللی مشغول فروش و ایجاد یک تجارت هستند، در نظر گرفته می شود.
توجه داشته باشید، با باز کردن IP، OSNO به طور خودکار فعال می شود. یعنی اگر هستیبیانیه ابتدای فعالیت رژیم مالیاتی خاصی را نشان نمی دهد، شما طبق سیستم عمومی کار خواهید کرد. این هم خوب است هم بد. اگر تصمیم گرفتید که این گزینه برای شما مناسب است، می توانید در مورد مالیات هایی که IP بر روی OSNO پرداخت می کند فکر کنید. درک آن چندان سخت نیست.
املاک
بنابراین، اولین پرداختی که اجباری است، مالیات بر دارایی است. بدون توجه به سیستم مالیاتی، توسط همه کارآفرینان فردی پرداخت می شود. این ممکن است شامل مالیات حمل و نقل و زمین باشد. بنابراین آماده شوید - باید گزارش هایی را در مورد ملکی که دارید به مقامات مالیاتی ارسال کنید. این زمانی مهم است که در نظر داشته باشید که شرکتهای انفرادی زمانی که بدهکار هستند، خودشان مسئول اموال هستند.
هر چند وقت یکبار نیاز به ارسال IP برای این نوع گزارش OSNO دارید؟ سه ماه یکبار. اگرچه برخی معتقدند که نیازی به اعلامیه نیست. این درست نیست. و ما در مورد مالیات بر دارایی افراد صحبت می کنیم. از شما خواسته می شود که هر سه ماه یکبار تا 30 ماه آخر در دوره گزارش، اظهارنامه مناسبی را ارسال کنید.
درست است، یک هشدار وجود دارد. در مورد مالیات زمین یا حمل و نقل، باید سالی یک بار گزارش دهید. و در عین حال جریمه ها باید قبل از اول فوریه پرداخت شود. هیچ چیز سختی در این شرایط وجود ندارد. نکته اصلی که باید به خاطر بسپارید این است که هر سه ماه یک بار (تا پایان ماه) گزارشی برای املاک ارائه می شود، قبل از 1 فوریه، مالیات زمین و حمل و نقل توسط کارآفرینان فردی پرداخت می شود.
اگر کارگران وجود دارند
بعدی چیه؟ اغلب IP تعدادی کارمند دارد. و چقدر راحتحدس بزنید، آنها همچنین باید به ایالت گزارش دهند. درست است، نه خیلی اوقات. در بیشتر موارد، اظهارنامه ها سالانه است. و تمام این کارهای اداری فقط باید سالی یک بار انجام شود.
گزارش برای کارمندان (2-NDFL) باید تا پایان دوره گزارش مالیاتی ثبت شود. یعنی تا 30 آوریل هر سال پس از گزارش. یعنی در سال 2013 شما برای سال 2012، در سال 2014 - برای سال 2013 و غیره گزارش می دهید. هیچ چیز سختی در این نیست. اگرچه برخی از کارآفرینان فردی از این مالیات و گزارش به طور کلی معاف هستند.
برای خودم
دقیقاً چه زمانی گواهی مالیات بر درآمد شخصی 2 از شما لازم نیست؟ بعد وقتی خودت کار میکنی IP در OSNO بدون کارمندان یک اتفاق نسبتاً رایج است ، اما در این شرایط بهتر است به سیستم مالیاتی ساده تغییر دهید. اگر در سیستم عمومی باقی میمانید، آماده باشید تا یک اظهارنامه صفر 2-NDFL را ثبت کنید. آنقدرها هم سخت نیست.
مهم ترین گزارش IP 3-NDFL در OSNO است (و نه تنها با سیستم عمومی). این گزارش شاید باید توسط همه کارآفرینان و همچنین افراد و سازمان ها ارائه شود. این یک بار در سال انجام می شود.
به راحتی می توان حدس زد که باید دوره گزارش مالیاتی را رعایت کنید. به طور دقیق تر، قبل از 30 آوریل هر سال، باید یک اظهارنامه تکمیل شده ارسال کنید، اما کارآفرینان فردی می توانند کمی دیرتر مالیات را پرداخت کنند. تا چه مرحله ای؟ تا 15 جولای هر سال. با این وجود، بسیاری در تلاش هستند تا تا 30.04 از شر بدهی ها خلاص شوند. به این گزینه پیش پرداخت گفته می شود. در اصل، بسیار راحت است - آنها گزارش دادند و بدهی را فراموش کردند.
PFR و FSS
SP در OSNO علاوه بر مالیات هایی که قبلاً فهرست شده است، چه مالیات هایی می پردازد؟ به عنوان مثال، مانند هر سازمان و همچنین شهروندی که به طور رسمی شاغل است، باید به صندوق بازنشستگی و بیمه اجتماعی کمک های ثابت پرداخت کنید. اینها پرداخت های اجباری هستند که نمی توان از آنها پنهان ماند. اصلاً هیچکس.
در همان زمان، IP مالیات می پردازد (یا بهتر بگوییم گزارش مناسبی ارائه می دهد و پرداخت ها را انجام می دهد) هر سه ماه یک بار. محاسبه مقادیر دقیق ممکن است دشوار باشد - از این گذشته، خیلی به درآمد شما بستگی دارد. اگرچه پرداخت های ثابت وجود دارد. آنها هر سال تغییر می کنند و رشد می کنند. توصیه می شود چنین گزارشی را تا 25 روز هر سه ماهه ارسال کنید.
حسابداری برای هزینه ها و درآمد
چه چیز دیگری از یک کارآفرین فردی که تصمیم گرفته است یک سیستم مالیاتی عمومی را انتخاب کند، مورد نیاز است؟ تمام پرداخت های فوق به همین جا ختم نمی شود. همانطور که قبلاً دیدیم، گزارش صفر IP در OSNO نیز انجام می شود. اما علاوه بر آن سالی یک بار باید دفتر حسابداری مخصوص هزینه و درآمد را به اداره مالیات ارائه دهید. به عنوان یک قاعده، در سیستم مالیاتی ساده، زمانی که کارآفرین به تنهایی کار می کند و هیچ هزینه ای ندارد، وجود ندارد. فقط سود.
چه زمانی باید این کتاب را برای گزارش ارسال کنم؟ به راحتی می توان حدس زد که بسیاری از پرداخت های سالانه باید تا پایان دوره گزارش مالیاتی اعلام شود. بنابراین این نوار قرمز تا 30 آوریل هر سال بر شما سنگینی می کند. اصولاً بسیار راحت است. پس از همه، همانطور که می بینید، بسیاری از گزارش ها باید تنظیم و به مقامات مربوطه ارائه شوداین لحظه. بنابراین، شما می توانید به معنای واقعی کلمه با همه مشکلات به طور همزمان مقابله کنید. هیچ چیز سختی نیست، درست است؟
VAT
شاید یکی از دلایل باقی ماندن در سیستم مالیاتی عمومی وجود مالیات بر ارزش افزوده در خرید و کسب سود توسط یک کارآفرین باشد. اگر با این اصطلاح برخورد کردید، بیهوده نبود که OSNO را انتخاب کردید. موضوع این است که کارآفرینان مالیات بر ارزش افزوده دارند. اجباری است، مثل بقیه.
درست است، گزارش در این مورد شما را مجبور می کند سخت تلاش کنید. چرا؟ مالیات بر ارزش افزوده معمولاً هر سه ماه یک بار اعلام می شود. طبق قوانین مدرن، کارآفرینان موظفند تا بیست و پنجمین روز ماه گذشته گزارش کاملی را تهیه کنند. این گاهی اوقات باعث می شود زمان و تلاش زیادی را تلف کنید. پس آماده باش معلوم می شود که باید سالی 4 بار گزارش مالیات بر ارزش افزوده را به اداره مالیات ارائه دهید. در واقع نه چندان اگرچه، با توجه به اینکه کارآفرینان در حال حاضر دارای مدارک کافی هستند، حتی یک گزارش اضافی می تواند ناراحتی های زیادی را به همراه داشته باشد.
درآمد اول
SP در OSNO چه مالیات هایی می پردازد؟ بدون شکست، علاوه بر گزینه هایی که قبلا ذکر شده است، باید اولین درآمد خود را نیز اعلام کنید. برای انجام این کار، باید یک گزارش 4-NDFL تهیه کنید. فقط یک بار سرو می شود. اما اگر سود شما در یک سال 50 درصد کاهش یا افزایش یابد، باید دوباره این گزارش را تهیه کنید.
تا چه تاریخی باید اعلام کنید؟ در اینجا باید عجله کنید. پس از همه، گواهی 4-NDFLباید تا پنجمین روز از ماه بعد از زمانی که اولین درآمد خود را دریافت کرده اید به اداره مالیات ارائه شود. در اصل، هیچ چیز خاصی در این مورد وجود ندارد. فقط اولین گزارش سود در عمل، ارائه مجدد 4-مالیات بر درآمد شخصی معمولاً مورد نیاز نیست، فقط به عنوان آخرین راه حل، که نادر است.
ممکن است نیاز باشد
خب، ما با گزارشها و مالیاتهای احتمالی برخورد کردهایم. اما حالا چه باید کرد؟ چه نوع اسنادی می تواند هنگام تنظیم گزارش مفید باشد؟ لیست آنها متنوع است، تصمیم گیری می تواند بسیار دشوار باشد. می توان برای هر مناسبتی آماده کرد:
- جزئیات IP (گذرنامه کارآفرین)؛
- اطلاعات در مورد کارمندان (در صورت وجود، اطلاعات پاسپورت آنها)؛
- گواهی درآمد (چک، قرارداد، و غیره)؛
- اسناد هزینه (هر)؛
- گواهی مالکیت؛
- PTS (برای مالیات حمل و نقل)؛
- TIN.
در اصل، این معمولاً کافی است. به محض آماده شدن لیست اسناد، گزارشات را در بازه زمانی مشخص شده تنظیم کنید. بهتر است این کار را با استفاده از رایانه انجام دهید - در آنجا تمام فیلدهای مورد نیاز برای پر کردن به زبان ساده امضا می شوند که به رسیدگی سریع به روند کمک می کند. علاوه بر این، پس از وارد کردن تمام داده های لازم، اظهارنامه به طور خودکار ایجاد می شود. تنها چیزی که باقی می ماند این است که آن را در اداره مالیات تشکیل دهید.
همانطور که می بینید، SP در OSNO مالیات بسیار زیادی می پردازد. و اینجا بیش از اندازه کافی کاغذ بازی وجود دارد. از این گذشته ، سیستم کلی مالیات لیست کاملی از پرداخت های ممکن است.بنابراین، بسیاری سعی می کنند روی سیستم مالیاتی ساده کار کنند. همانطور که قبلا ذکر شد، این فقط یک گزینه عالی برای کسانی است که به تنهایی کار می کنند. با "ساده سازی" باید یک بار در سال و هر سه ماه یک بار گزارش درآمد را گزارش دهید - به صندوق بیمه اجتماعی و صندوق بازنشستگی فدراسیون روسیه کمک کنید.
توصیه شده:
چگونه یک کارآفرین فردی به اداره مالیات گزارش می دهد؟ گزارش مالیاتی یک کارآفرین فردی
این مقاله توضیح می دهد که چگونه یک کارآفرین فردی به اداره مالیات گزارش می دهد، رژیم های مالیاتی انتخاب شده و اظهارنامه ها تنظیم می شوند. اسنادی را ارائه می دهد که باید به خدمات مالیاتی فدرال و سایر وجوه برای کارمندان ارسال شود
وام Sberbank به کارآفرینان فردی: شرایط، اسناد، شرایط. وام برای کارآفرینان فردی در Sberbank
بسیاری از مردم در مورد برنامه های وام دهی برای افراد می دانند، اما امروزه بانک ها آماده ارائه چه چیزی به کارآفرینان هستند؟ پیش از این، مؤسسات مالی به کارآفرینان فردی وفادار نبودند، تقریباً غیرممکن بود که بودجه برای ترویج یک تجارت به دست آورید
سیستم مالیاتی برای کارآفرینان فردی: نحوه انتخاب موثرترین
برای انتخاب یک رژیم مالیاتی خاص، باید خود را با هر یک از جزئیات آشنا کنید و بدانید کدام سیستم مالیاتی خاص برای کارآفرینان فردی سودمندتر است
سیستم مالیاتی ساده برای کارآفرینان فردی: انواع فعالیت ها، کاربرد
سیستم مالیاتی ساده رایج ترین رژیم مالیاتی ویژه برای کارآفرینان فردی است. برای اعمال این رژیم، دو محدودیت اصلی وجود دارد که اکثر کارآفرینان انفرادی تحت آن قرار نمیگیرند، بنابراین استفاده از سیستم مالیاتی ساده در میان کارآفرینان محبوب است
آیا برای کارآفرینان فردی با سیستم مالیاتی ساده شده به صندوق نقدی نیاز دارم؟ نحوه ثبت نام و استفاده از صندوق نقدی برای کارآفرینان فردی تحت سیستم مالیاتی ساده شده چگونه است؟
مقاله گزینه هایی را برای پردازش وجوه بدون مشارکت صندوق های نقدی (CCT) توضیح می دهد